Comptabilisation des taxes pour les commerçants canadiens dans eCom

Séparation des taxes

Aux États-Unis, certains États ont plus d'une taxe (taxe d'État, taxe de ville telle la taxe municipale). Il est accepté de regrouper ces taxes en un seul taux et de les afficher sur une seule ligne pour les acheteurs en ligne. Toutefois, certains pays ont plus d'une taxe et exigent que chaque taxe soit explicitement séparée pour les acheteurs en ligne. Par exemple, le Canada compte des provinces dont les taxes ne sont pas « harmonisées » et qui facturent des taxes fédérale et povinciale. Dans ces provinces, les taxes doivent être affichées et comptabilisées de façon distincte.

Affichage des taxes dans Retail pour les commerçants canadiens

Il existe quatre paramètres de région différents pour le Canada au sein de Retail.

Figure showing location settings for Canada in Retail

 

Ce paramètre de région a une incidence sur la façon de présenter les taxes dans votre compte Retail.

  • Pour ce qui est des achats en boutique, où les taxes facturées sont toujours les mêmes, la comptabilisation de ces taxes est chose simple.
  • Par contre, pour les achats en ligne, la comptabilisation des taxes perçues peut être un peu plus complexe. Un acheteur en ligne peut habiter à l'extérieur de la province où votre boutique est située, dans un tel cas, les taxes facturées à l'acheteur sont en fonction de son adresse d'expédition.

Par exemple : un commerçant en Ontario est habitué de facturer la TVH dans sa boutique. On retrouve une seule colonne sur ses rapports Retail, c'est-à-dire celle de la TVH (HST). Le commerçant reçoit une commande de sa boutique eCom d'un acheteur du Québec. Le système facture alors de la TPS et de la TVP à cet acheteur. Lorsque cet exemple de commande est téléchargé, la TPS perçue pour cette vente est indiquée dans les colonnes de TVH/HST dans les rapports Retail. Une deuxième colonne Total Tax est également indiquée représentant les taxes totales facturées pour la commande (TVH/HST+TVP/PST). Le total de la TVP est déterminé en soustrayant le montant dans la colonne TVH/HST du montant de la colonne Total Tax.

Total Tax - HST/TVH = PST/TVP

REMARQUE: L'exemple précédent s'adresse à un commerçant situé en Ontario. Peut être que votre boutique ne facture pas de TVH, dans un tel cas, vous utiliserez la formule Total Tax - GST/TPS = PST/TVP.

Lighspeed a mis en oeuvre une dénomination de catégorie de taxe pour les commerçants canadiens afin de vous aider à distinguer quelles taxes ont été facturées. Lorsque les commandes sont téléchargées, la catégorie de taxe attribuée à la vente est nommée de sorte que vous reconnaîtrez rapidement les différentes taxes appliquées. Par exemple, les ventes de l'Ontario auront la catégorie de taxe appelée eCom HST (13%) et celles de la Colombie-Britannique, eCom GST PST (12%).

 

 

 

 

 

 

 

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